能代市議会 2022-09-14 09月14日-04号
1款議会費は、支出済額1億9341万8147円、不用額292万5853円、執行率98.51%。 2款総務費は、支出済額33億9104万1798円、翌年度繰越額456万5000円、不用額2億3155万670円、執行率93.49%。翌年度へ繰り越した事業費は、戸籍住民基本台帳費であります。
1款議会費は、支出済額1億9341万8147円、不用額292万5853円、執行率98.51%。 2款総務費は、支出済額33億9104万1798円、翌年度繰越額456万5000円、不用額2億3155万670円、執行率93.49%。翌年度へ繰り越した事業費は、戸籍住民基本台帳費であります。
1款議会費は、支出済額1億8989万4309円、不用額96万7691円、執行率99.49%。 2款総務費は、支出済額81億2397万643円、翌年度繰越額644万9843円、不用額1億9241万2198円、執行率97.61%。翌年度へ繰り越した事業費は、特別定額給付金給付事業費(単独分)であります。
執行率は91.0%となっております。
また、現時点までの執行率は幾らになるでしょうか。事業の中で、特に好評だった事業や、残念ながら今後に課題を残した事業はどのようなものがあるか伺います。 (3)市内経済への影響について。 今年8月から9月上旬に共同通信社が実施した自治体アンケートで、全国の市区町村の97%が、主に新型コロナウイルスの感染拡大により景況感が下降していると見ていることが発表されました。
また、前年度対比では、歳入が0.4%の減、歳出が0.6%の減となっており、収入率は予算比で96.1%、歳出の執行率は93.5%となっております。 次に、特別会計全体の決算額は、歳入148億280万5815円、歳出145億3742万3454円であります。各特別会計とも黒字決算となっております。
翌年度繰越額は6億9,638万4,000円、不用額は6億4,990万5,654円となっており、執行率は94.6%であります。 2ページをお願いいたします。
1款議会費は、支出済額が2億386万587円、不用額363万9207円で、執行率は98.25%であります。 2款総務費は、支出済額が28億704万5783円、不用額8024万2497円で、執行率は97.22%であります。 3款民生費は、支出済額が98億3137万993円、不用額3億2728万7610円で、執行率は96.78%であります。
予算執行率を考慮いたしますと、2,500万円ほどの純利益が発生するものと見込んでございます。 続いて、第4条、資本的収入及び支出予算でございます。 こちらは建設改良予算となってございます。 資本的収入につきましては、新鷹巣浄水場建設事業出資金、企業債償還元金出資金が主なものとなります。
審査の過程において、住宅リフォーム支援補助金の今年度の利用状況について質疑があり、当局から、10月末現在5782万2000円の補助実績で、予算額5,800万円に対する執行率は99.7%である。
また、前年度対比では、歳入が3.5%の減、歳出が3.4%の減となっており、収入率は予算比で97.1%、歳出の執行率は94.5%となっております。 次に、特別会計全体の決算額は、歳入148億9431万1704円、歳出143億3374万3829円であります。各特別会計とも黒字決算または収支同額となっております。
1款議会費は、支出済額が2億929万7172円、不用額692万3828円で、執行率は96.8%であります。 2款総務費は、支出済額が35億2355万78円、翌年度繰越額が7142万5000円、不用額1億1885万6742円で、執行率は94.88%。翌年度へ繰り越した事業費は、川の駅整備事業費など4つの事業費であります。
執行率は95.1%でございます。 また、不用額の主な内訳でございます。2款総務費4,666万8,448円、3款民生費1億9,141万5,683円、4款衛生費4,272万5,916円、6款農林水産業費3,582万5,856円、7款商工費1,942万3,744円、8款土木費3,167万3,276円、9款消防費1,505万1,134円、10款教育費7,087万1,679円などとなってございます。
審査の過程において、専決処分後の除雪の状況について質疑があり、当局から、専決日の2月6日時点で約70%の予算執行率であったが、強い寒波が来る予報もあったため、専決処分を行ったものである。その後、幸い大雪もなく、結果的に当初予算額の範囲内で収まっている状況である、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。
また、前年度対比では、歳入が2.7%の減、歳出が2.9%の減となっており、収入率は予算比で97.1%、歳出の執行率は94.5%となっております。なお、決算数値の内容については、お手元の決算書により御承知のことと思いますので、省略させていただき、質疑の概要について申し上げます。
1款議会費は、支出済額が2億2525万6070円、不用額380万8930円で、執行率は98.34%であります。 2款総務費は、支出済額が44億5866万7465円、翌年度繰越額が1億5649万1640円、不用額3億2163万1515円で、執行率は90.32%。翌年度へ繰り越した事業費は、道の駅ふたつい整備事業費など4つの事業費であります。
また、平成29年度の介護給付費については、2月までの実績で予算執行率81.4パーセントとなっておりますが、12月及び1月実績が前年同期比較で5パーセント増で推移していることから、現計予算規模と見込んでいるものであります。
また、前年度対比では、歳入が3.1%の増、歳出が4.4%の増となっており、収入率は予算比で97.9%、歳出の執行率は95.4%となっております。なお、決算数値の内容については、お手元の決算書により御承知のことと思いますので、省略させていただき、質疑の概要について申し上げます。
1款議会費は、支出済額が2億3187万1759円、不用額392万5241円で、執行率は98.34%であります。 2款総務費は、支出済額が55億6516万6977円、翌年度繰越額が2億3577万620円、不用額1億5395万1061円で、執行率は93.46%。翌年度へ繰り越した事業費は、庁舎整備事業費など2つの事業費であります。